Nell’esercizio finanziario (di seguito e.f.) 2012 l’IIS Maxwell accanto alle risorse relative
all’avanzo di amministrazione, alla dotazione ordinaria statale e a piccoli
contributi degli Enti locali ha potuto attuare appieno l’offerta formativa
programmata con l’utilizzo dei contributi volontari delle famiglie. In
particolare i contributi volontari sono stati utilizzati , senza alcun vincolo di
destinazione che quello prioritario di garantire lo svolgimento dell’attività didattico-formativa,
migliorando ed implementando le infrastrutture tecnologiche e secondariamente, garantendo l’attività progettuale interna,
elemento connotativo dell’IIS MAXWELL
sul territorio e verso l’utenza.
In particolare nel corrente e.f. si è data
priorità all’acquisto delle L.I.M e delle infrastrutture tecnologiche
necessarie per il loro funzionamento e si è dato avvio all’implementazione
delle prime due classi del progetto
generazione web
Di seguito una disamina dell’utilizzo dei
contributi tipologia di spesa:
PER ATTIVITÀ :
DESCRIZIONE
|
SOMME IMPEGNATE
|
PAGATE
|
RIMASTE DA PAGARE
|
Beni di consumo
|
€ 56.454,07
|
€ 44.513,87
|
€ 11.940,20
|
Carta
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€ 2.301,42
|
€ 1.575,42
|
€ 726,00
|
Cancelleria
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€ 9.694,23
|
€ 8.120,98
|
€ 1.573,25
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Stampati
|
€ 8.651,50
|
€ 5.782,59
|
€ 2.868,91
|
Giornali e riviste
|
€ 86,00
|
€ 86,00
|
€ -
|
Pubblicazioni
|
€ 635,10
|
€ 475,10
|
€ 160,00
|
Acquisto libri
|
€ -
|
€ -
|
€ -
|
Carburanti,combustbili
e lubrificanti
|
€ 40,00
|
€ 40,00
|
€ -
|
Accessori per
uffici, alloggi, mense
|
€ 112,89
|
€ -
|
€ 112,89
|
Accessori per
attività sportive e ricreative
|
€ 2.254,76
|
€ 762,45
|
€ 1.492,31
|
Strumenti
tecnico-specialistici
|
€ 907,50
|
€ 907,50
|
€ -
|
Materiale
tecnico-specialistico
|
€ 28.623,52
|
€
23.616,68
|
€ 5.006,84
|
Materiale
informatico e software
|
€ 2.764,14
|
€ 2.764,14
|
€ -
|
Medicinali,
materiale sanitario e igienico
|
€ 383,01
|
€ 383,01
|
€ -
|
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi
|
€. 43.750,66
|
€ 38.550.71
|
€ 5.199.95
|
Assistenza
psicologica, sociale e religiosa
|
€ 3.500,00
|
€ 3.500,00
|
€ -
|
Assistenza tecnico-informatica
|
€ 3.913,42
|
€ 3.013,47
|
€ 899,95
|
Altre prestazioni
professionali e specialistiche
|
€ 21.189,00
|
€
16.889,00
|
€ 4300,00
|
Formazione
professionale specialistica
|
€ 516,00
|
€ 516,00
|
€ -
|
Manutenzione
ordinaria Imp. Mac. Offfic. Lab.
|
€ 3.598,83
|
€ 3.598,83
|
€ -
|
Reti di
trasmissione
|
€ 1.916,64
|
€ 1.916,64
|
€ -
|
Servizi ausiliari
|
€ 1.167,27
|
€ 1.167,27
|
€ -
|
Assicurazioni per
responsabilità civile verso terzi
|
€ 7.949,50
|
€ 7.949,50
|
€ -
|
Altre spese
|
€ 30,00
|
€ 30,00
|
€ -
|
Altre tasse
|
€ 30,00
|
€ 30,00
|
€ -
|
Rimborsi e
poste correttive
|
€ 14.747,75
|
€ 14.747,75
|
€ -
|
Restituzione
versamenti POF per esonero o nulla osta
|
€ 14.747,75
|
€
14.747,75
|
€ -
|
Beni d'investimento
|
€ 89.939,16
|
€ 63.256,11
|
€ 26.683,05
|
Impianti e
attrezzature
|
€ 13.915,00
|
€
13.613,71
|
€ 301,29
|
Hardware
|
€ 76.024,16
|
€
49.642,40
|
€ 26.381,76
|
Spese di personale per progetti finanziati dai contributi volontari
DESCRIZIONE
|
PAGATE
|
PROGETTI AREA 2 BENESSERE
|
€. 9.358,68
|
PROGETTI AREA 3
|
€. 2.902,92
|
PROGETTI AREA 4
|
€. 2.451,85
|
PROGETTI STUDIO ASSISTITO
|
€. 9.947.08
|
Spese di personale per attività progettuali e
organizzative finanziate con fondi statali
La spesa relativa
alle altre aree progettuali nonché alle attività funzionali al miglioramento
dell’offerta formativa (organizzazione) sono a carico dello Stato e sono
stati liquidati in parte dal bilancio in parte da cedolino unico
DESCRIZIONE
|
PAGATE
|
AREA 1 AREA 5 AREA 6 STUDIO
ASSISTITO
|
€.
92.989.34
|
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
|
€.9.285,00
|
ATTIVITA’ FUNZIONALI AL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
|
€
188.429,66
|
**TUTTE LE SPESE SONO CONSIDERATE AL LORDO
STATO E QUINDI COMPRENSIVE DI TUTTI GLI ONERI RIFLESSI
AREE PROGETTUALI PREVISTE DAL
POF
AREA 1 ORIENTAMENTO IN ENTRATA,
RIORIENTAMENTO E ORIENTAMENTO IN USCITA: progetti e attività di tutoring (classi prime),
attività tese a contrastare la dispersione scolastica, a permettere il
passaggio da e verso l’Istituto, a fornire informazioni relative al mondo del
lavoro e dell’università, a formare esperti mediante corsi post-diploma, che
danno crediti formativi agli studenti
che proseguono gli studi universitari; progetti di alternanza scuola- lavoro (classi seconde, terze e quarte), affinché
gli studenti possano acquisire competenze tecniche anche attraverso esperienze
a diretto contatto con le aziende del territorio.
AREA 2 BENESSERE: sportello di supporto psicopedagogico (CIC) aperto a studenti, docenti, genitori, incontri
di educazione socio-affettiva
e sessuale, incontri di
prevenzione all’uso di
sostanze stupefacenti, conferenze di informazione sanitaria
sui danni da fumo, incontri di prevenzione sull’Aids, corso
di primo soccorso e prevenzione infortuni, progetti e attività di educazione
ambientale per una scuola
sostenibile, forme di diffusione delle attività sportive.
AREA 3 CRESCITA PROFESSIONALE: partecipazione a corsi
di specializzazione di lingua
inglese, stage all’estero e presso aziende/scuole di volo, e
concorsi promossi dal territorio, enti
locali e altre istituzioni.
AREA 4 SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO: sportello
didattico italiano per stranieri, azioni di sostegno per i diversamente abili.
AREA 5 CULTURA: progetti miranti ad un approfondimento di
tematiche sociali e storico-culturali, ad una lettura critica dei quotidiani, ad
una informazione e formazione
teatrale, alla partecipazione a viaggi
di istruzione, visite guidate ed a progetti europei, alla creazione di un
giornalino della scuola.
AREA 6 COMUNICAZIONE E ORGANIZZAZIONE: progetto qualità, sito internet.
Di seguito un grafico che rispecchia i valori
complessivi della spesa esclusi i progetti di natura Istituzionale e gli IFTS
per i quali l’Istituto Maxwell è
designato quale capofila